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SAP R/3 应付账款中供应商的明细账如何查看?通过什么指令
如果你指的是全部供应商的所有应付账款明细,可以使用FS10N,输入应付账款的统驭科目,点击查询,然后双击需要查看的月份的余额,就显示出来明细了。
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如果你只是想你单个的明细,使用FK10N,输入供应商,执行之后,就可以可能就明细了。
SAP系统中如何根据一个订单号,查询所有在这订单中所消耗的物料
1、首先进入SAP访问用户菜单主页面,在列表中找到报表查询点击打开,直接点击(根据相关公司代码设置内容进入下个页面)如CO03-显示生产订单即可进入下个设置页面。
2、进入生产订单、显示初始屏幕,在窗口订单一览空格处输入相关公司代码,如空格处输入210011356。
3、在确认下方汇总订单的选择最后一览(显示总览)是否有黑的标记。在点击回车键进入下个设置页面。
4、在生产订单、显示抬头窗口页面,直接点击以下(三角符号)简称组件概览。就可以了了解订单所用物料明细。如原材料、外购件、包材、不良品都可以看到产品的相关投入数量。
5、在此窗口SAP顶部第一览,找到(转到)标示。鼠标点击打开设置列表,在找到如图所示:记入文档的货物移动标示进入下个页面。
6、最后进入生产订单~记入文档的货物移动窗口页面,就可以了清楚了解到相关订单所有使用或者制作的产品明细数量。还可以点击移动类型进行设置单个移动类型代码查询。
SAP中如何查询供应商的银行账号信息
登录SAP系统,输入FK03回车,会弹出主数据供应商的查询界面。可以勾选全部查询,也可以勾选部分查询,因为主要是查询供应商银行信息,所以勾选常规数据:付款交易和公司代码数据:付款交易。
SAP供应商主数据查询事务代码是:FK03,这个主要是为了查询物供系统创建的供应信息是否有同步到SAP,便于报账时选不到银行账号时,查询原因。
当然如果你不知道具体的供应商编码,可以点击供应商编码输入框后面的更多查询条件去查询对应的供应商信息,例如以:“华为”为例,可以用*号代替不清楚的名称进行模糊查询。我们可以看到查询出所有的有“华为”字段的供应商。
再更具实际情况筛选正确的供应商后,回到供应信息查询主页。回车,就可以看到对应的华为供应商关联的银行信息。就知道在报账时如果选不到对应付款方银行信息,这里也没有的话就是物供系统没有推送。
当然选择其中一行银行数据后,点击“银行数据”按钮,就可以看到弹出的银行代码、银行名称、地址、城市、街道等详细信息查看。查看供应商“客户化数据”,可以看到对应的“客户化数据”、“营改增数据”、“银行数据”。“客户化数据”包括:供应商名称、公司性质、供应商法定身份识别类型、组织机构代码、法人代表等信息。
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拓展资料:
1.如果供应商主数据中有维护的话,在XK03是可以查看到的。可以在数据库表中查询,。
以下是供应商相关的常用表
LFA1 Vendor Master (General Section)
LFAS Vendor master (VAT registration numbers general section)
LFAT Vendor master record (tax groupings)
LFB1 Vendor Master (Company Code)
LFB5 Vendor master (dunning data)
LFBK Vendor Master (Bank Details)
LFBW Vendor master record (withholding tax types) X
LFC1 Vendor master (transaction figures)
LFC3 Vendor master (special G/L transaction figures)
LFCPR Function code profile per step
LFCTX Pushbutton text
LFEI Vendor Master: Preference for Import and Export
LFINF Delivery information Project System
LFINFX Assignment delivery information to Project System objects
LFLR Vendor Master Record: Supply Regions
LFM1 Vendor master record purchasing organization data
LFM2 Vendor Master Record: Purchasing Data
LFMC Vendor master (short texts for condition types)
LFMH Vendor hierarchy
LFZA Permitted Alternative Payee
怎么在sap系统里面找到应付账款暂估款的发生额
在应付暂估栏目里输入FS10N,然后找到借方或贷方这一栏目,找到后双击进入页面,找到清账凭证那一列并进行筛选,选择值为空即可。
根据企业会计制度的规定,对于已验收入库的购进商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计入库成本(如合同协议价格、当月或者近期同类商品的购进成本、当月或者近期类似商品的购进成本、同类商品同流通环节当期市场价格、售价*预计或平均成本率、等)暂估入账。
未取得增值税专用发票的,不能申报抵扣增值税进项税额。因此,不存在进项税额的暂估抵扣问题,且上述分录中,暂估金额应当按照不含税价格口径暂估。
扩展资料
对于上月暂估入库并已销售商品的销售成本,从理论上应当进行调整,但是,由于企业购销活动的经常性和大量性,从会计的重要性原则出发,出于简化会计核算的考虑,对于暂估成本的发出成本,不予单独进行调整,而是随库存商品今后的收发业务自行消化。
这也就是企业会计制度强调的暂估入库成本时应当合理估计的原因之一。因此,在计算当月发出库存商品成本时,应当仍然按照规定的方法正常计算确定发出成本。由于月初红字冲回入库,并且取得发票正式入帐,两者相抵,余额为暂估成本与实际成本之间的差额。
所以,该差额实际上应当由本月发出和月末结存的库存商品承担了。
但是,如果本月同类商品,既无月初结存,又无购销业务发生的,或者企业是使用个别计价法计算存货的发出成本的,或者暂估成本与实际成本之间的差额巨大的话,则该暂估成本与实际成本之间的差额(包括及其连带影响的其他存货成本),应当调整并转入销售成本。
参考资料来源:百度百科-暂估入账
网页名称:包含sap系统账务查询的词条
本文路径:http://scjbc.cn/article/dopijcd.html